Краткое описание семинара:

ДАТА:  25-26 ноября  с 10.00- 17.00  

ЛЕКТОР:  РЯХОВСКИЙ Дмитрий Иванович (г. Москва), д.э.н., управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента  налоговой политики и ТТР Финансового университета при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий налоговый консультант

Программа семинара:

  1. 25 НОЯБРЯ : НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И РЕАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В 2019-2020 ГОДУ
    1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 2019-2020 ГОДУ:
    • Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве.
    • Основные тренды налогового контроля и судебной практики.
    • Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.
    • Общие РЕКОМЕНДАЦИИ по функционированию и трансформации уплаты налогов.
    • НАЛОГОВЫЕ РИСКИ и юридическая безопасность организации.
    1. АЛГОРИТМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА:
    • РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА — место, организационно-правовая форма, режимы налогообложения.
    • Особенности ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников).
    • Ввод и вывод активов в бизнес.
    • Специальные режимы налогообложения и их совмещение.
    • Самостоятельная оценка рисков — КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО.
    • ОСОБЕННОСТИ построения финансовых потоков в 2019-2020 году.
    • Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация.
    • Анализ особенностей защиты активов собственника в 2019-2020 году.
    • Экономическое обоснование расходов.
    • Информационная безопасность бизнеса. Организация документооборота и контроля за информационными потоками.
    • РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: как доказать реальность контрагента и реальность сделки.
    • Должная осмотрительность в 2019-2020 году.
    • Договорная политика бизнеса.
    • Дебиторская и кредиторская задолженность. БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ.
    • ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА
    1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В 2019-2020 ГОДУ И АЛГОРИТМЫ ИХ НИВЕЛИРОВАНИЯ.
    • Как доказывают умысел, который приводит к уголовной, налоговой и субсидиарной ответственности.
    • Субсидиарная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЯ, директора, главного бухгалтера, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО БИЗНЕС ЛИЦА, номинального директора.
    • Методика распределения субсидиарной ответственности.
    • БАНКРОТСТВО В 2019-2020 ГОДУ — особенности реализации процедур.
    • Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ.
    • Взаимозависимость.
    • ЗАЙМЫ И ОТСТУПНЫЕ.
    • ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА.
    • Особенности перевода бизнеса на новую организацию.
    • Фиктивный и ФОРМАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.
    • Завышение расходов и рыночная стоимость.
    • Движимое и недвижимое имущество. Модернизация и текущий ремонт. ЛЬГОТЫ.
    1. ОПАСНОСТИ И МИНУСЫ СХЕМ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ:
    • Подозрительные и фиктивные контрагенты.
    • ИП-ДИРЕКТОР и Управляющая компания.
    • Агентские и посреднические схемы или использование технических фирм на входящих и исходящих потоках.
    • ЧЕРНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Аутсорсинг в зарплатных платежах.
    • Приобретение «благ» на баланс организации.
    • Вывод имущества и легендирование.
    • Производственный кооператив.
    • АНАЛИЗ СХЕМ РАБОТЫ, направленных на защиту активов.
    1. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ:
    • Учетная политика.
    • Управление группой компаний — ОСОБЕННОСТИ 2019-2020 ГОДА.
    • Товарный знак и роялти.
    • ФРАНШИЗА как инструмент масштабирования бизнеса.
    • Простое товарищество.
    • Реальный АУТСОРСИНГ в действии.
    • Транспортные расходы и реальность.
    • РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.
    • Построение безрисковой системы оплаты труда.
    • Командировочные расходы.
    • Использование личного имущества в служебных целях.
    • Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и  капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое  или недвижимое имущество, 08 или 01).
    • ВЫПЛАТЫ УЧРЕДИТЕЛЯМ.
    • Резервы как инструмент оптимизации.
    • НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ как инструмент оптимизации.
    • ИП и специальные режимы налогообложения.
    • САМОЗАНЯТЫЕ И ДОГОВОРА ГПХ.
    1. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

    26 НОЯБРЯ : «НОВАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, ЭФФЕКТИВНЫЕ  СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ! ПРАКТИКУМ ОТ ВЕДУЩЕГО ЭКСПЕРТА»

    1. ПРАКТИКУМ ПО НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ.
    • АСК «НДС» и разрывы — новые тренды.
    • Предпроверочный анализ — как ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ.
    • Инструменты недопущения проверки.
    • Камеральная проверка в 2019-2020 году.
    • Практика общения с ИФНС в 2019-2020 году.
    • Особенности представления документов в ИФНС и МВД.
    • ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ: офис, документы, сотрудники, оборудование и др.
    • Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками — ОСОБЕННОСТИ.
    • Свидетели и их роль в налоговом споре.
    • Комплексные и тематические выездные проверки в 2019-2020 году.
    • ПРОВЕРКИ МВД. Совместная проверка с МВД.
    • Алгоритмы формирования доказательной базы работниками ИФНС.
    • НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ выявления налоговых правонарушений ИФНС.
    • Стратегическое планирование при проведении проверки.
    • ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих или как не дать лишнее.
    • Особенности привлечения специалистов.
    • Выемка документов — ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?
    • Специалисты и эксперты в налоговых проверках.
    • Иные мероприятия налогового контроля.
    1. ПРАКТИКУМ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ
    • Анализ акта и оценка легитимности доказательств.
    • Разработка стратегии налогового спора. НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ.
    • Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки. Разработка стратегии спора.
    • ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ и их особое течение в налоговом споре.
    • Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования.
    • Судебные расходы на налоговый спор — ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ.
    • Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.
    • Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов.
    • Как доказывают однодневки. РАЗРАБОТКА АРГУМЕНТОВ в налоговом споре.
    • Как доказать реальность сделки и контрагента — практические советы.
    • ОСПАРИВАНИЕ дробления бизнеса.
    • Однодневки на 2-5 звене — руководство к действию.
    1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТИПОВЫХ ОБВИНЕНИЙ ИФНС И РАЗРАБОТКА РЕАЛЬНЫХ АРГУМЕНТОВ.
    • Активный налоговый спор — как это сделать.
    • Как доказывать формальный подход ИФНС.
    • Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. ВОПРОСЫ С ПОДВОХОМ.
    • Как подготовить убедительные аргументы.
    • Дополнительные мероприятия и ОСОБЕННОСТИ вынесения решения. Обеспечительные меры.
    • Смягчающие обстоятельства и НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
    • Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.
    • ОСОБЕННОСТИ апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.
    • Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.
    • Особенности написания жалобы в ФНС России.
    • ОСОБЕННОСТИ написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд.
    • Как доказывают умысел, который приводит к уголовной, налоговой и субсидиарной ответственности.
    • Субсидиарная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ учредителя, директора, главного бухгалтера, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО БИЗНЕС ЛИЦА, номинального директора.
    • Методика распределения субсидиарной ответственности.
    • БАНКРОТСТВО В 2019 ГОДУ — особенности реализации процедур.
    • УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в налоговом споре.

    4.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Важная информация:

СТОИМОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА: 

Стоимость за два дня:

13 480 руб. удост. о повышении квалификации 16 часов +специальный авторский раздаточный материал в печатном виде.

11 980 руб. сертификат + специальный авторский раздаточный материал в печатном виде.

9 600 руб. сертификат.

Однодневный семинар 6 200 руб.

Отдельно раздаточный материал 2800 руб.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   г. Красноярск,    уточнить при регистрации

Полная версия программ семинаров; повышение квалификации на сайте компании www.sibcpr.ru

Есть возможность задать вопрос по теме семинара ЛЕКТОРСКОМУ СОСТАВУ заранее, ждем их по адресу: Yna@profrazvitie.ru, ОТВЕТ гарантирован!

Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@profrazvitie.ru Регистрация: по т. 8 (391) — 211-75-25 и с.т. 2960-709 и 8905-976-07-09

* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.

Cкачать программу

Дата проведения

25-26 ноября с 10.00- 17.00

Стоимость:

Записаться на курс

captcha

Преподаватели

Ряховский Дмитрий Иванович (г.Москва)

д.э.н., первый проректор Института экономики и антикризисного управления, доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоговое консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, председатель комитета по образованию ИПБ МР, практикующий налоговый консультант, специалист  в области налоговых рисков и налоговых споров.

Отзывы

Оставьте отзыв об этом курсе

captcha